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滨海县审计局
  一、主要职能。
  (一)负责全县审计工作。贯彻执行国家、地方方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的规范性文件,提出相关政策建议。负责对县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  (二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (三)向县政府和上级审计机关提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府和上级审计机关报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门通报审计情况及审计结果。
  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
  1.县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
  2.各镇(区)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
  3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
  4.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。
  5.县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。
  6.县政府部门和其他单位受县政府或其主管部门委托网上娱乐注册送18首页的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
  7.根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
  8.法律、行政法规和地方性法规规定应由县审计局审计的其他事项。
  (五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
  (六)组织实施对国家、省、市和县财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算网上娱乐注册送18首页或国有资产网上娱乐注册送18首页使用等与国家、省、市和县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。
  (十)承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
  二、机构设置
  滨海县审计局共核定编制28人,其中:行政编制13人,机关事业编制5人,全额拨款事业编制10人。
  设6个内设机构,均为股级,分别为办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业与社会保障审计科、农业和资源环保与外资运用审计科和经济贸易审计科。
  下属3个全额拨款事业单位:滨海县经济责任审计办公室、滨海县固定资产投资审计中心、滨海县审计局计算机审计中心。
  三、联系方式
  滨海县审计局办公室:84108332
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